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团市委2016年部门预算公开

 

 
一句话玄机料2016年部门预算公开
 
一、部门概况
(一)主要职能
1.领导全市共青团的工作,负责市青联和市少先队工作委员会工作,领导及指导全市青少年社会团体的工作。
2.加强共青团的组织建设和作风建设,整顿共青团的组织,带好共青团队伍。
3.指导并组织全市青少年的思想道德、理论教育,以及宣传文化活动和活动阵地建设,开展各项活动。
4.组织调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策。
5.维护和代表青少年的合法权益,负责市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
6.承担市委、市政府和南通团市委交办的其他事项。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标。
2016年是“十三五”开局之年,也是推进共青团改革发展的关键一年, 全市各级团组织和广大团干部要坚持方向、突出重点、勇于担当,努力推动启东共青团改革取得实质性突破。
1.突出思想引领这一根本任务,着力在青少年中唱响跟党走的主旋律。以理想信念教育为主线,引导青年听党话、跟党走。深入开展“我的中国梦”、“红领巾相约中国梦”等主题教育活动,灵活话语体系,丰富内容供给,将中国特色社会主义主流意识视觉化、形象化、感性化,把理想信念真正植入青少年灵魂深处;选树“中学生之星”、“青年致富带头人”等典型,继续推进“奋斗的青春最美丽”故事分享活动,用身边人、身边事激励青少年自觉树立远大理想。以文化活动为载体,展现启东特色“文艺青年”。紧跟全市“共乐东疆”文体活动总部署,组织开展青少年课本剧大赛、童心换书等文体活动;注重地方特色的青年社团培育,举办“致青春 2016启东市青年风尚节”,大力促进公益、户外、兴趣等新兴领域青年文化的发展;围绕“长大成人”目标,开展“迈入青春门”和“走好成人路”等主题文化教育活动,引导青少年养成公民意识、担当社会责任;加强少先队活动课程体系建设,持之以恒推进少先队活动课100%进课表,使学生在少年时期就能端正自身思想,为今后思想发展打好坚实基础。以网络志愿文明行动为抓手,发出青年好声音。加强团市委、基层团组织新媒体队伍建设和各类网络志愿者队伍建设,将新媒体队伍教育培训纳入团干部教育培训总体规划,通过组织培训班、座谈会、外出参观学习等形式,切实提高网络宣传员的思想觉悟和业务水平;建好启东青年网,维护运行好官方微博,深度开发启东共青团微信公共平台,提高内容供应水平,强化与青年互动,提升活跃度和影响力,实现团组织的触角全方位渗透;重点围绕青年关心关注的话题,在共青团门户网站、相关论坛、微信、微博上设置一些有热度、有深度的议题,引导青年理性地开展讨论,让青年充分表达意见,传播网络正能量。
    2.突出围绕中心这一着力点,组织青年争当建设“强富美高”新启东的生力军。继续推动青年创业创优。整合协同团内外资源,积极依靠党政有关部门、淘金创谷创业孵化器等平台探索搭建促进青年就业创业服务,以此为契机开展大学生村官微创业大赛、“KAB”创业技能培训、电子商务创业培训、青年企业家经贸考察等相关活动;深化青年岗位能手、寻找最美青工、青年安全生产示范岗等工作,进一步推动青年立足岗位争创一流;在中学中职学生中广泛开展科技创新、素质拓展活动,加强校园文化建设,服务青少年全面发展。更大力度服务社会和谐发展。整合全市青年公益资源,广泛开展青年学雷锋、大学生暑期志愿支教等活动;拓展希望工程品牌影响力,通过希望工程圆梦行动,广泛募集社会爱心资金,针对贫困青少年进行定点精准帮扶,实现扶贫又扶志;深入实施“启东市青年文明号信用建设示范行动”,充分发挥青年文明号在诚信启东建设中的示范引领作用,引导青年培育和践行社会主义核心价值观。持续参与生态文明建设。集中力量组织动员青少年植树造林、保护水资源,广泛开展“光盘行动”、绿色出行、垃圾分类、节水节能等宣传教育实践活动,以实际行动建设美丽启东。
3.突出服务青年这一生命线,打造密切联系青年的主桥梁。推动服务内容精细化。紧盯五类重点青少年群体,大力实施“成长护航工程”、助残“阳光行动”、“关爱农民工子女行动”,凝聚共青团民生力量走进青年、贴近青年、融入青年,真正了解青年所想所需,关注青少年普遍存在的就业创业、身心健康、婚恋交友、校外教育等重点需求,继续组织好启东市青年联谊会活动,发动广大社会组织、爱心人士,特别是专业力量,针对性的实施个性化项目推动服务平台多元化。一是建设线上综合平台。进一步推进“青年之声”平台向基层团组织延伸,主动适应和熟悉通过网上平台参与青年群众工作,重点提高答问质量、确保内容真实,加强内容审核机制,完善专家队伍建设,构建质量评估体系,努力使每一个回答、每一条信息都尽可能权威可靠。二是提升线下服务水平。推动“青少年综合服务平台”建设,今年启东市青少年综合服务平台1个,镇、园区、街道青少年综合服务平台3个的目标,择优开展国家级、省级、南通级示范性平台创建工作,吸纳团属各类服务平台,形成统一名称、统一标识、统一服务体系的共青团实体化服务阵地,与新兴领域、青年社会组织、互联网领域的各类组织“共建共享”,产生服务资源的规模效应和叠加效应,并拓宽经费的来源,形成财政投入、政府购买服务、团内外资源利用相结合的经费保障体系推动服务依托专业化。探索推进社工、社会组织、社会公益项目“三社合一”,有效提升团的服务社会化、事业化、专业化水平。以现有青年社会组织为基础,孵化培育新青年社会组织。在摸清现有青年社会组织的基本情况,重点掌握公益、环保、维权等青年社会组织的工作理念、骨干力量、项目经费、运行机制等情况的基础上,及时发现青年组建社会组织的意愿,帮助其解决组建障碍,在活动场地、业务指导、教育培训等方面提供帮助,重点孵化管理启东市今启公益协会;坚持“开门办协会”理念,积极聚集吸纳青年社会组织。发掘并吸纳社会功能强的青年社会组织成为青联、青商会、农村青年致富带头人协会等组织的会员单位,使之成为团组织可覆盖、可影响、可协调的正能量,成为团组织延伸手臂、增强活力的重要依托,重点推动青商会正常运行。
4.突出自身建设这一硬保障,努力成为广大青年信赖的主心骨。统筹推进各领域基层团组织建设,健全广泛覆盖的基层组织体系。突出中学、中职的基础性、战略性、源头性地位,全面推广“一课一月一员,一室一角一档案”为主体的“六个一”团建项目。强化少先队活动课程体系建设。坚持城乡区域化团建的基本方向,扎实推进乡镇团委集中换届,并以此为契机继续深化乡镇团的组织格局创新和实体化“大团委”建设,探索创新村团组织建设;充分发挥街道团工委的枢纽作用,以联建共建、结对共建等方式,实现区域内组织建设联动。严格团员队伍建设,保持全市团员队伍合理规模和结构。规范团员发展全过程,适时开展检查督促工作。要以落实“三会两制一课”制度为核心,教育广大团员切实增强团员意识,注重发挥在青年中的示范带动作用,努力在各自岗位上创先争优。提升团干部活力,展现团干风采。通过加强与党委组织部门协调沟通、实地调研督导等方式,切实落实好《启东市共青团考核办法促进基层团干部之间赶学比超,提升工作业务能力有计划地组织开展好中学、乡镇街道、机关企事业基层团干部培训;常态化推动团干部深入青年之中,团市委机关实行每周一天到基层青年中的弹性工作制,多与青年交朋友中,展现自身风采,影响和凝聚更多青年。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
团市委机关,人员编制5人,内设3个职能部室,分别为综合部、城乡工作部、学少部(市实施“希望工程”指导小组办公室、市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室)。
 
二、2016年度部门预算表
部门收入预算总表152401.xls
文件类型: .xls 7b092bf4d6b684c400145d560d51bf4a.xls (7.00 KB)
部门收支预算总表152401.xls
文件类型: .xls be434bff7753c8f284879d772a77ddff.xls (23.50 KB)
部门支出预算总表152401.xls
文件类型: .xls 97ec2a5cf793ccb28a49680115e9a6b1.xls (18.50 KB)
财政拨款基本支出预算表152401.xls
文件类型: .xls dc8a92a7c1c4314f7782d55c6f44c247.xls (21.00 KB)
财政拨款收支预算总表152401.xls
文件类型: .xls 61226f146d2552b1495f5d9b8b17aa43.xls (6.50 KB)
财政拨款支出预算表152401.xls
文件类型: .xls 98c6948041e4b891598520d073a188f5.xls (6.50 KB)
一般公共预算机关运行经费预算表152401.xls
文件类型: .xls 8e227cede8080485ae42dd32f5ee4a9e.xls (20.00 KB)
一般公共预算基本支出预算表152401.xls
文件类型: .xls 73b2d293022bd82c059019bb82444551.xls (21.00 KB)
一般公共预算三公经费预算表152401.xls
文件类型: .xls b2bfda80b2d6159245b9359abd494a2f.xls (19.50 KB)
一般公共预算收支预算总表152401.xls
文件类型: .xls 5225443b2a76ff95fbe931e026bb749e.xls (6.50 KB)
一般公共预算支出预算表152401.xls
文件类型: .xls f6a6919db128e5b1873107ed6bf84fec.xls (6.50 KB)
政府采购预算表152401.xls
文件类型: .xls f2a83d63ac953631e78806d2a064ce67.xls (20.00 KB)
政府性基金支出预算表152401.xls
文件类型: .xls bc480332f54628891c4c93b349a7f909.xls (6.50 KB)
各表说明如下。
(一)收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。
(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
(二)收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《团市委收支预算总表》收入数一致。
(三)支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《团市委收支预算总表》支出数一致。
(四)财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《团市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
(五)财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《团市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(六)财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《团市委财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
(七)政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《团市委收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(八)一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《团市委一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(九)一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《团市委一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《团市委一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
十一一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
十二政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。
 
三、2016年度部门预算安排情况说明
团市委2016年部门预算包含了团市委机关的收入和支出数据。
团市委2016年度收支总预算为100.75万元。其中:
   (一)收入预算
公共财政拨款资金100.75万元。
   (二)支出预算
一般公共服务支出100.75万元,主要用于单位运转和开展团的各项工作而发生的基本性支出。
(三)“三公”经费及会议、培训费预算
团市委2016年度“三公”经费、会议费和培训费预算总计9.36万元,其中:“三公”经费预算5.86万元;会议1万元,培训费预算2.5万元。
  1.因公出国(境)费0万元。
  2.公务接待费2万元。
  3.公务用车费3.86万元。
  4.会议费用1万元。
  5.培训费用2.5万元。